Faktúra č. 027/23

Obstarávateľ
  • Názov: Podtatranská knižnica v Poprade
  • IČO: 37781189
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 027/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 98,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2023/UETČ
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2023/UETČ Tonery do tlačiarne Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 DATACOM-Ladislav Michlík 35112514 98,40 € 13.01.2023 18.01.2023 Objednávka
Tlačiť