Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
049/24 čistiaci prostriedok do umývacieho stroja Kärcher 20 l, dávkovací ventil Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Ancora aRt, s.r.o. 17146488 160,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
051/24 Periodická tlač Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. 31703542 61,91 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
093/24 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenská pošta, a.s. 36631124 20,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
092/24 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenská pošta, a.s. 36631124 36,20 € 22.02.2024 23.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
091/24 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenská pošta, a.s. 36631124 127,20 € 22.02.2024 23.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
069/24 VBA prístup Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
068/24 Telekomunikačné poplatky 01.01.2024-31.01.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,45 € 09.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
066/24 Mes. poplatok Data 1 - 27.1.2024-26.2.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
065/24 Mes. poplatok Spojenie dát 2- 27.1.2024-26.2.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2,00 € 09.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
064/24 Mes. poplatok Go Biznis 33 EUR, Mes. poplatok Dátový balík- 27.1.2024-26.2.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,00 € 09.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
063/24 Tepelná energia 01/2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 753,72 € 08.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
058/24 ADSL Rapid PK JUH3, PK Sp.Sobota 01.03.2024-31.03.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 SWAN, a.s. 35680202 25,20 € 06.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
060/24 Inštalácia modulu SendMail v IS Magma Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 215,10 € 07.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
050/24 Knihy Kníhkupectvo alter ego- fond(FPU č.z. 23-514-03985) Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 147,76 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
052/24 Tepelná energia 02/2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 439,32 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
057/24 Elektrina(preddavky) 2/2024 PK JUH č.e.30001598 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
056/24 Elektrina(preddavky) 2/2024 PK SP. Sobota č.e.57194 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
055/24 Elektrina(preddavky)02/2024 PK Centrum č.e.5554 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 206,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
054/24 Elektrina(preddavky)02/2024 PK Centrum č.e.11532 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 175,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
053/24 Zemný plyn 01.02.2024-29.02.2024 Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 296,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Monika Illenčíková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »