Faktúra č. DFB/22/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
  • IČO: 37781120
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner kazety
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 67,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2022 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu v celkovej sume 67,10€. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 37781120 Progress Systems, s.r.o. 36594466 0,00 € 21.03.2022 24.03.2022 Mgr. Martina Jurčová Objednávka
Tlačiť