DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0446 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,88 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0444 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
144,60 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0439 |
Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,40 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0443 |
Lepidlo, penetrácia a stierka na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,75 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0445 |
Kvety, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
64,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0448 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0436 |
Vodné a stočné 23.06.2023 - 26.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 357,64 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0437 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,42 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0438 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,90 € |
29.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0434 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
86,71 € |
27.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0435 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,15 € |
27.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0433 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
33,79 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0432 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,46 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0431 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
73,82 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0430 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,93 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0429 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
170,62 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0428 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,35 € |
25.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0426 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,95 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0425 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,24 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0427 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0424 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,17 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0422 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,58 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0421 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,92 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0423 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
163,30 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0419 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,62 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0418 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,24 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0417 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,80 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |