DFB/22/0411 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
39,40 € |
22.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0409 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0408 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0407 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0406 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0405 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0410 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,83 € |
21.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0403 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,14 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0402 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,09 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0404 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
182,15 € |
20.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,67 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0400 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,70 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0399 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
93,52 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0396 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,19 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,64 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0397 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
190,65 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0392 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0394 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,52 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,54 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0388 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,90 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0391 |
Nájomné ZSS 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0389 |
Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,97 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0390 |
Internet 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0386 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,85 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0385 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,04 € |
05.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,67 € |
05.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
Elektrina 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
Odber tepla 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |