DFB/22/0485 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
783,18 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,55 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
747,30 € |
28.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
1 142,40 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,20 € |
26.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 342,54 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
53,50 € |
25.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,50 € |
25.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
550,39 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,63 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0460 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,76 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0457 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,41 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0456 |
Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
494,06 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,62 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
268,15 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,72 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,47 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,57 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0449 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0448 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
46,84 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,05 € |
12.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,04 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0444 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,18 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
Nájomné ZSS 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0440 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
113,05 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |