Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0542/23 Hlasové služby 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,88 € 07.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0547/23 Upgrade 2. polrok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 12.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0521/23 MAGMA HCM - systémová podpora za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0534/23 Kalibrácia detekčného systému Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENERGYR, s.r.o 31694101 40,00 € 06.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0531/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 26,74 € 06.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0529/23 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 27,73 € 06.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0527/23 Jednorazové obaly na nápoje Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 2,69 € 04.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0526/23 Technik PO a BOZP 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0522/23 Vývoz odpadu 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 243,54 € 30.06.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0533/23 Servis výťahov - mesačný paušál 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 06.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
096/2023 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 121,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 121,50 € 25.07.2023 04.08.2023 Objednávka
097/2023 Objednávame si u Vás pásku DYMO a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 136,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 136,00 € 01.08.2023 16.08.2023 Objednávka
099/2023 Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok na kuchynský inventár v predpokladanej hodnote 2,10 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 DUMIRO, s.r.o. 36499544 2,10 € 04.08.2023 17.08.2023 Objednávka
098/2023 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 5,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 DUMIRO, s.r.o. 36499544 5,50 € 01.08.2023 17.08.2023 Objednávka
100/2023 Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne v celkovej hodnote 135,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 135,00 € 07.08.2023 24.08.2023 Objednávka
101/2023 Objednávame si u Vás stropný držiak pre projektor, HDMI kábel a napájací kábel v predpokladanej hodnote 76,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 76,00 € 07.08.2023 24.08.2023 Objednávka
0552/23 Sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební TPP Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Krajník K&Š 53234766 280,00 € 28.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0556/23 Vodárenský materiál - OU Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 121,38 € 03.08.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0555/23 Tonery a stretch fólia na sťahovanie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 22,28 € 02.08.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0539/23 Elektrická energia 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 419,24 € 07.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »