Objednávka č. 24/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 24/2023
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás tovar do SOP SEN .
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 921,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0012 MEKURY SHOP, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 197,48 € 19.01.2023 23.01.2023 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0015 Fifty-Fifty, s.r.o. - za čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 921,04 € 21.01.2023 27.01.2023 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
Tlačiť