Faktúra č. DFSJ1/20/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ1/20/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 1 123,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť