Faktúra č. DFSJ1/19/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ1/19/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurka s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 191,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť