Faktúra č. DFSJ1/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ1/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: M.B.P. Prešov s.r.o - za opravu
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 21,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť