Faktúra č. DFSJ/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 5,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 493/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť