Faktúra č. DFSJ/23/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: ESPIK Group s.r.o. - za vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 85,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 541/2022 Espik Gr.
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť