Faktúra č. DFSJ/23/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Jakab - za potraviny
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 151,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 460/2021 Jakab
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť