Faktúra č. DFSJ/23/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárn a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 4,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4983/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť