Faktúra č. DFSJ/23/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 62,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 493/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť