Faktúra č. DFSJ/23/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 7,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN a ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 67,12 € 02.02.2023 10.02.2023 Objednávka
Tlačiť