Faktúra č. DFSJ/23/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Jakab - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.01.2023
  • Celková hodnota: 180,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2023 Objednávame u Vás tovar do ŠJ . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 180,49 € 09.01.2023 19.01.2023 Objednávka
Tlačiť