Faktúra č. DFSJ/23/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 5,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2023 Objednávame u Vás tovar pre ŠJ. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 5,50 € 16.01.2023 19.01.2023 Objednávka
Tlačiť