Faktúra č. DFSJ/22/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: ESPIK Group s.r.o.- za kuchynský odpad
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 81,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 541/2022 Espik Gr.
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť