Faktúra č. DFSJ/22/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Jakab - za potraviny
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 588,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 460/2021 Jakab
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť