Faktúra č. DFSJ/22/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: EVALI s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 119,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 462/2021 Evali
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť