Faktúra č. DFSJ/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Evali s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 28.05.2021
  • Celková hodnota: 147,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 462/2021 Evali
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť