Faktúra č. DFSJ/19/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/19/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 830,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť