Faktúra č. DFSJ/19/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/19/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 212,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť