Faktúra č. DFSJ/19/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/19/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: Gunarex s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 127,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť