Faktúra č. DFSJ/18/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/18/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: Gunarex s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 185,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť