Faktúra č. DFSJ/18/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/18/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Gunarex s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 19.10.2018
  • Celková hodnota: 232,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť