Faktúra č. DFSJ/18/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/18/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 296,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť