Faktúra č. DFSJ/18/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/18/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Door-ex s.r.o - vybavenie ŠJ - inventár
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 951,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť