Faktúra č. DFSJ/17/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/17/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: HISPA SK s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 23.02.2017
  • Celková hodnota: 171,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť