Faktúra č. DFS/26/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/26/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 24.01.2026
  • Celková hodnota: 165,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť