Faktúra č. DFS/25/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 52,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť