Faktúra č. DFS/24/0410

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0410
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 306,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť