Faktúra č. DFS/24/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/24/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 238,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2024 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 238,67 € 08.01.2024 11.01.2024 Objednávka
Tlačiť