Faktúra č. DFS/23/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 257,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
207/2023 Objednávame si u Vás konzultačnú a poradenskú činnosť k žiadosti o zapojenie sa do národného projektu "Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva". Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE 52825213 2 500,00 € 05.06.2023 06.06.2023 Objednávka
207/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 257,04 € 05.06.2023 08.06.2023 Objednávka
Tlačiť