Faktúra č. DFS/23/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 262,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 262,59 € 20.04.2023 23.04.2023 Objednávka
Tlačiť