Faktúra č. DFS/23/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: ROKO, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 131,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 131,65 € 19.04.2023 20.04.2023 Objednávka
Tlačiť