Faktúra č. DFS/23/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárn a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 86,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4983/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť