Faktúra č. DFS/23/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: EKVIA s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 EKVIA, s.r.o. 31426085 26,40 € 27.03.2023 30.03.2023 Objednávka
Tlačiť