Faktúra č. DFS/23/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: TANAWA, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2023 Objednávame u Vás tovar v SOP - SEN. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 TANAWA, s.r.o. 36450961 660,00 € 21.03.2023 24.03.2023 Objednávka
Tlačiť