Faktúra č. DFS/23/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: ROKO, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 83,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 83,48 € 13.03.2023 15.03.2023 Objednávka
Tlačiť