Faktúra č. DFS/23/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0042
- Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárn a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 59,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN a ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť | 30414245 | 67,12 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Objednávka |