Faktúra č. DFS/23/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: CVDS spol.s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 299,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 299,17 € 02.02.2023 04.02.2023 Objednávka
Tlačiť