Faktúra č. DFS/23/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurka s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 62,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 53/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
53/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP - SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 HURKA s.r.o 46158685 62,02 € 24.01.2023 31.01.2023 Objednávka
Tlačiť