Faktúra č. DFS/22/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 127,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 156/2016 St.Nic.Dir.
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť