Faktúra č. DFS/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: EVALI s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 24.03.2022
  • Celková hodnota: 123,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 462/2021 EVALI
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť