Faktúra č. DFS/22/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: ROKO,s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 28,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2022 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN do celkovej ročnej výšky 5 000,- €. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 5 000,00 € 05.01.2022 14.01.2022 Objednávka
Tlačiť