Faktúra č. DFS/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 39,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť