Faktúra č. DFS/21/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/21/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 37,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť